送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-02-15 15:39

您好 
请问您当时分录是怎么写的

. 追问

2019-02-15 16:40

借固定资产  贷银行存款 
这都跨年了,怎么办呢

bamboo老师 解答

2019-02-15 16:41

做账务调整 然后抵扣进项 
借:固定资产 借方红字 
贷:应交税费——应交增值税——进项税额 
然后调整折旧金额

. 追问

2019-02-15 16:43

做到这个月是吧

bamboo老师 解答

2019-02-15 16:44

您18年帐都结了吧 如果结了 就做到这个月

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相关问题讨论
你好! 看一下开票日期,在360天内的做调整分录抵扣进项税额的
2019-04-24 11:38:05
您好 请问您当时分录是怎么写的
2019-02-15 15:39:35
你好,可以入账的,没问题!
2018-10-05 13:22:08
你好,是的做普票入账
2019-12-18 11:51:23
这个月开负数,然后开专票就可以。
2019-11-13 13:48:16
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