不是进出口企业,误把留抵的进项税额填入附表二的25栏,现在想抵扣这些进项如何处理
涂涂
于2019-02-15 17:21 发布 481次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
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你好,申报成功了吗,扣过款了没有
2019-02-15 17:22:43

你好,现在申报成功了,扣款没有
2019-02-15 17:25:19

您好,按您叙述的情况是应该填写在表二第三行的,
2018-05-10 18:28:41

你好,本期认证相符且本期申报抵扣那里
2016-10-28 12:45:34

抵扣是一块抵扣,然后再做免抵退计算的
2017-04-10 08:40:01
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