我今天去税务局撤消了出口退税,但是我帐务已处理,就是增值税附二表中13栏本期进项税额转出额及14栏其中:免税项目用的数字忘记填了,这个数字不填,造成了增值税申报表中把上期留抵税额包含了这个应该转出而未转出的金额,也就是本期进项税额转出额在这张报表中变成了留抵税额了,我是不是可以不做帐务变动,让它留抵在那里,下次出口退税时在填到附二表中的十三栏和十四栏中?
菲童牛宝
于2017-11-20 19:14 发布 1333次浏览
- 送心意
老王老师
职称: ,中级会计师
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您好!是的,需要看上期留抵税额跟期末留抵税额。
2019-12-02 15:41:32

对的是的,需要做进项转出的。
2023-06-06 17:08:14

你好!对的。就是这样申报了。
2019-09-17 17:25:35

期初留底进项税额
上期留抵税额 主表第13行
本期进项税额主表第12行
进项转出 主表第14行
出口退税主表第26行
期末留底上期加本期的就是期末留底税额
2020-06-29 15:40:36

你好,对的是的,是这么做的。
2022-05-10 16:07:59
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