送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-02-16 13:22

您好 
购买方进项发票抵扣了  销售方红冲了要进项税额转出  销售方红冲的发票要寄给购买方

上善若水 追问

2019-02-16 15:44

好的,还有个问题,进货时我们老板付的款也开发票了,入账时挂了他的其他应付款,直接用银行还他款可以吗

bamboo老师 解答

2019-02-16 15:47

如果是老板代为支付的 还款可以用银行存款

上善若水 追问

2019-02-16 21:20

好的,老师,如果是我们开的发票寄给对方,他们没有认证,下个月直接红冲就可以了吧

bamboo老师 解答

2019-02-16 21:34

如果对方没有认证 可以自己直接开具红字发票

上善若水 追问

2019-02-16 21:43

嗯,老师,年终奖5000,当月工资3200,怎么计算年终奖,是5000减去1800剩余交纳个税吗

bamboo老师 解答

2019-02-16 21:45

是的 当月工资补足5000后 剩余金额缴纳个税

上善若水 追问

2019-02-16 21:47

只有3200乘以相应税率的个税对吧

bamboo老师 解答

2019-02-16 21:55

是的 只有3200*适用税率

上善若水 追问

2019-02-16 22:05

嗯,如果3200里面有公积金和社保也要扣除后的余额算吧

bamboo老师 解答

2019-02-16 22:08

您当月工资3200里面有个人应该承担的社保跟公积金的话 应该减去

上善若水 追问

2019-02-17 16:02

好的。老师,还有个问题请问下,费用和库存商品跨年暂估怎么红冲

bamboo老师 解答

2019-02-17 16:02

请问您暂估的时候分录怎么写的 现在收到了发票么

上善若水 追问

2019-02-17 16:22

收到了,需要以前年度调整吗

bamboo老师 解答

2019-02-17 16:26

请问您暂估时候的分录怎么写的

上善若水 追问

2019-02-17 16:35

借暂估,贷应付暂估

bamboo老师 解答

2019-02-17 16:43

您借方暂估的什么科目

上善若水 追问

2019-02-17 16:51

借费用

bamboo老师 解答

2019-02-17 17:39

收到发票 
借 应付账款~暂估应付账款 
应交税费~应交税费~进项税额 
贷 应付账款

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同学你好 出口的要转出的, 要认证的,勾选退税不抵扣认证
2020-09-09 14:33:04
借:库存商品/主营业务成本等 贷:应交税费—应交增值税—进项税额转出
2016-04-27 14:47:19
你好! 冲销之前的凭证,进项税是直接用负数表示
2020-03-01 09:25:42
学员您好: 进项税额转出的分录为:借:原材料/在建工程 贷:应交税费-应交增值税-进项税额(转出) 您所说的虚开发票是不能进账的,也就没有进项税转出问题。 满意麻烦5星评价,谢谢!
2019-08-09 19:24:31
语音回放已生成,点击播放获取回复内容!
2024-04-25 11:46:16
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