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上善若水
于2019-02-16 13:21 发布 1958次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-02-16 13:22
您好 购买方进项发票抵扣了 销售方红冲了要进项税额转出 销售方红冲的发票要寄给购买方
上善若水 追问
2019-02-16 15:44
好的,还有个问题,进货时我们老板付的款也开发票了,入账时挂了他的其他应付款,直接用银行还他款可以吗
bamboo老师 解答
2019-02-16 15:47
如果是老板代为支付的 还款可以用银行存款
2019-02-16 21:20
好的,老师,如果是我们开的发票寄给对方,他们没有认证,下个月直接红冲就可以了吧
2019-02-16 21:34
如果对方没有认证 可以自己直接开具红字发票
2019-02-16 21:43
嗯,老师,年终奖5000,当月工资3200,怎么计算年终奖,是5000减去1800剩余交纳个税吗
2019-02-16 21:45
是的 当月工资补足5000后 剩余金额缴纳个税
2019-02-16 21:47
只有3200乘以相应税率的个税对吧
2019-02-16 21:55
是的 只有3200*适用税率
2019-02-16 22:05
嗯,如果3200里面有公积金和社保也要扣除后的余额算吧
2019-02-16 22:08
您当月工资3200里面有个人应该承担的社保跟公积金的话 应该减去
2019-02-17 16:02
好的。老师,还有个问题请问下,费用和库存商品跨年暂估怎么红冲
请问您暂估的时候分录怎么写的 现在收到了发票么
2019-02-17 16:22
收到了,需要以前年度调整吗
2019-02-17 16:26
请问您暂估时候的分录怎么写的
2019-02-17 16:35
借暂估,贷应付暂估
2019-02-17 16:43
您借方暂估的什么科目
2019-02-17 16:51
借费用
2019-02-17 17:39
收到发票 借 应付账款~暂估应付账款 应交税费~应交税费~进项税额 贷 应付账款
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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上善若水 追问
2019-02-16 15:44
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2019-02-16 15:47
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2019-02-16 21:20
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2019-02-16 21:34
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2019-02-16 21:43
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2019-02-16 21:45
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2019-02-16 21:47
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2019-02-16 21:55
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2019-02-16 22:05
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2019-02-16 22:08
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2019-02-17 16:02
bamboo老师 解答
2019-02-17 16:02
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2019-02-17 16:22
bamboo老师 解答
2019-02-17 16:26
上善若水 追问
2019-02-17 16:35
bamboo老师 解答
2019-02-17 16:43
上善若水 追问
2019-02-17 16:51
bamboo老师 解答
2019-02-17 17:39