- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-07-08 09:21
你这个先不认证可以先做借应交税费 待认证进项税额,认证做进项税额 ,要是属于不得抵扣,后续政策说可以抵扣 ,那这个可以先认证做进项税额 ,进项税额转出,转成本和费用下面可以,后续可以抵扣再冲成本和费用转进项税额下面去
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同学你好
出口的要转出的,
要认证的,勾选退税不抵扣认证
2020-09-09 14:33:04
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借:库存商品/主营业务成本等
贷:应交税费—应交增值税—进项税额转出
2016-04-27 14:47:19
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你好!
冲销之前的凭证,进项税是直接用负数表示
2020-03-01 09:25:42
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学员您好:
进项税额转出的分录为:借:原材料/在建工程 贷:应交税费-应交增值税-进项税额(转出)
您所说的虚开发票是不能进账的,也就没有进项税转出问题。
满意麻烦5星评价,谢谢!
2019-08-09 19:24:31
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2024-04-25 11:46:16
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