您看下可以按下面的分录做帐吗?收到进项票,未认证,只做入库时,商品入库:借:库存商品 贷:银行存款认证进项票,结转成本时:借:主营业务成本借:应交税费—应交增值税进项税贷:库存商品
大风车,啦啦啦啦啦~
于2019-02-17 10:37 发布 543次浏览
- 送心意
果果老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-02-17 10:52
入库时:
借:库存商品
应交税费—应交增值税
贷:银行存款
结转成本时:
借:主营业务成本
贷:库存商品
相关问题讨论
入库时:
借:库存商品
应交税费—应交增值税
贷:银行存款
结转成本时:
借:主营业务成本
贷:库存商品
2019-02-17 10:52:54
一般情况,发票没收到,暂估入库的话,是不暂估进项税的,借:库存商品贷:应付账款—暂估应付款-**公司
结转成本,借:主营业务成本贷:库存商品
下月专票开来后,冲减暂估内容,借:库存商品 负数 贷:应付账款—暂估应付款-**公司 负数
然后,借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税 贷:应付账款
付款时:
借:应付账款-**公司
贷:银行存款
2018-12-29 15:42:16
同学你好!结转成本的话 这个附出库单的哦
2021-02-25 19:01:03
编制如下分录:
借:主营业务成本
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2018-01-01 09:42:39
你好,开了发票需要确认收入的,要贷主营业务收入
2018-12-06 09:47:49
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