环境咨询服务合同需要缴纳印花税吗? 问
你好,需要,应当按照“技术合同”税目的规定缴纳印花税。 答
你好,老师,我们公司9月生产一批产品,对方客户发现产 问
你好,不需要的,这属于销售这让 答
老师,我们公司出租了一个园区,公司收取出租的租金 问
公司出租园区的水电费进项税额处理分情况:能准确划分用于简易计税和一般计税项目的,对应一般计税项目的可抵扣,按一般计税;对应简易计税项目的不可抵扣,按简易计税。无法准确划分的,按公式 “不得抵扣的进项税额=当月无法划分的全部进项税额 ×(当月简易计税方法计税项目销售额 %2B 免征增值税项目销售额)÷ 当月全部销售额” 计算,部分可抵扣,部分不可抵扣。 答
请问不征税收入申报增值税还需要填写数据吗? 问
您好,是可以不填写的,1这种 答
老师您好,老师板购买的手机用于业务平时打电话用, 问
金额大的借固定资产贷银行存款, 金额小的借管理费用、办公费贷银行存款。 答
11月份计提,12月份扣的款,12月份30栏里面我没填写数据,导致1月份的报表里还有数据,现在怎么修改
答: 你好,这个要去税局修改申报表才是
季报12月份的报表里的利润表,本月数这里是填12月份的数据?还是填10月+11月+12月份的数据?
答: 你好,后者 一个季度的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我们是去年11月份搬迁到外省的 那申报4季度所得税的时候 报表里面填写的是1-12月份的数据还是11-12月份的数据呢?迁入地给核定的税种申报期是10-12月份 所得税的
答: 同学你好 那就是按照给你核定的报 11-12月的
你好,我11月份付了税控设备维护费,只在减免税报表中塡写了,导致一月份没有数据,一月份也已经申报完毕了,需要修改申报表吗?那11月12月也要修改一下吗,在附表四和主表塡一下吗
这是2016年11月和12月份的增值税报表,其中第32栏数据54445.23在11月份已经缴纳,为什么在12月份的期末未缴税额里又出现了呢?
我11月份开了一份红字发票,当时负数税额不能带入申报表,12月份开的有发票,系统带出来的只有12月份数据,11月份的负数数据,没带出来,怎么办?
水杯子 追问
2019-02-18 10:33
徐阿富老师 解答
2019-02-18 10:48