- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-02-18 10:38
你好,是怎么奖励呢。
相关问题讨论
你好 借:销售费用-业务招待费
贷:银行存款
2019-12-14 16:21:36
你好,借;库存现金等科目,贷;预收账款
然后按月平均确认收入
2019-08-21 09:36:44
你好,计入销售费用,购入时,借:库存商品 应交税费——应增(进)贷:银行存款等
借:销售费用 贷:库存商品 应交税费—应增(销)
2019-12-14 16:04:45
借:银行存款
贷:预收账款
然后每月摊销转收入
借:预收账款
贷:营业收入
贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
2020-08-20 22:47:04
你好 借银行4006 营业外支出 1000 贷应收账款 5006
2020-05-26 14:20:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
似水流年 追问
2019-02-18 11:06
月月老师 解答
2019-02-18 11:14