老师我是物业公司的会计,因物业公司原因造成业主损失,所以经领导同意以减免1000元物业费作为补偿。原物业费是5006元,现在收取4006元我的会计分录怎么做?
雨希
于2020-05-26 14:19 发布 941次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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你好,计入销售费用,购入时,借:库存商品 应交税费——应增(进)贷:银行存款等
借:销售费用 贷:库存商品 应交税费—应增(销)
2019-12-14 16:04:45
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你好 借:销售费用-业务招待费
贷:银行存款
2019-12-14 16:21:36
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你好,借;库存现金等科目,贷;预收账款
然后按月平均确认收入
2019-08-21 09:36:44
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你好 是的 可以的 借银行存款贷预收账款 借预收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2020-07-31 11:23:19
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借:银行存款
贷:预收账款
然后每月摊销转收入
借:预收账款
贷:营业收入
贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
2020-08-20 22:47:04
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