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文老师

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2019-02-18 12:27

您好,您现在应该只需要作进项税额转出的分录,增值税的,借以前年度损益调整贷进项税额转出,滞纳金,借营业外支出贷进项税额转出,然后结转以前年度损益调整,借利润分配——未分配利润贷以前年度损益调整

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您好,您现在应该只需要作进项税额转出的分录,增值税的,借以前年度损益调整贷进项税额转出,滞纳金,借营业外支出贷进项税额转出,然后结转以前年度损益调整,借利润分配——未分配利润贷以前年度损益调整
2019-02-18 12:27:35
借;待处理财产损益 贷;库存商品 应交税费(进项税额转出)
2017-09-27 16:09:38
您好,进项税额转出的分录是这样的,因为进项税额不能抵扣,那就要进增加成本费用,假如您这发票的来源不合法,那就应该来是说不能所得税税前扣除,您已经做过帐务处理,我们汇算清缴的时候应该的调表不调帐,不能所得税税前扣除的,到时候应该增加您的应纳税所得额,补交企业所得税。
2018-09-18 16:41:33
同学你好,是按进价做进项税额转出;
2021-09-02 15:07:36
老师[图片]我结转增值税分录对吗
2018-10-11 15:37:27
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