送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-02-18 20:34

你好,分录,借,应付职工薪酬--工资,贷:其他应收款--水电费,社保,应交税费--应交个人所得税,库存现金,

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你好,分录,借,应付职工薪酬--工资,贷:其他应收款--水电费,社保,应交税费--应交个人所得税,库存现金,
2019-02-18 20:34:17
可以的,每月这样做的,没有问题的了
2018-08-20 19:07:25
应该是这样子的, 计提工资 借:管理费用―工资 5200 贷:应付职工薪酬 ―工资 5200 计提员工社保 借:管理费用―社保 600 应付职工薪酬―社保(公司部分)600 计提员工公积金 借;管理费用―公积金100 贷:应付职工薪酬―公积金100 缴纳社保 借:应付职工薪酬―社保 600 其它应收款―代垫员工社保 300 贷:银行存款 900 缴纳公积金 借:应付职工薪酬―公积金100 其它应付款―代垫员工公积金100 贷:银行存款 200 发放员工工资 借:应付职工薪酬―工资 5200 贷:银行存款 4800 其它应收款―代垫员工社保 300 其它应付款―代垫员工公积金100
2019-01-04 16:11:43
您好 这样处理可以的
2019-05-15 13:08:45
您好,您这里单位承担的公积金和社保最好是也先计提一下,借:管理费用-社保1000贷应付职工薪酬-社保1000,管理费用-公积金300应付职工薪酬-公积金300,然后交纳的时候,借:应付职工薪酬-社保1000,应付职工薪酬-公积金300,其他应收款-员工社保代缴350,其他应收款-员工公积金代缴300。贷:银行存款1950
2019-08-10 20:34:52
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