- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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你好,是 应付账款.应付暂估贷方余额1万,而不是负1万吧
2019-06-06 16:02:55

同学你好
具体业务内容是什么呢?
2021-10-22 10:20:53

同学,
可以的同时设置,下面是特殊情况。
预付账款”科目用于核算预付账款的增减变动及其结存情况。预付账款不多的企业,可以不设置“预付账款”科目,直接通过“应付账款”科目核算。可以用应付账款来做分录,应付账款借方余额,就是代表你多支付给人家的款项,贷方就是代表你欠人家的款项。
2021-04-08 13:40:40

对方还没有开票给你们先按照预估的成本入账,等到次月收到票后再冲回按照实际的入账
2020-05-23 15:03:36

就是购进货物已到发票未到的时候做暂估处理。
2017-06-10 09:47:46
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