送心意

汤贵彬老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-05-23 15:03

对方还没有开票给你们先按照预估的成本入账,等到次月收到票后再冲回按照实际的入账

张文华 追问

2020-05-23 15:26

就是对方买我的打印机,没有给我开发票,我做暂估入销售成本,具体单位分录怎么写老师

汤贵彬老师 解答

2020-05-23 15:32

对方买你的打印机,你是销售方,应当你开票给对方,

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相关问题讨论
你好,是 应付账款.应付暂估贷方余额1万,而不是负1万吧
2019-06-06 16:02:55
同学你好 具体业务内容是什么呢?
2021-10-22 10:20:53
采购业务时用 对应科目有 库存商品 原材料 在途物资 等
2019-02-19 09:33:04
你好!应付款不建议暂估了。
2018-09-19 16:43:46
少收的部分,借:应付账款,借:财务费用-现金折扣,负数。
2017-02-28 14:06:09
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