送心意

岳老师

职称注册会计师、注册税务师

2019-02-19 09:48

借:其他应收款 
贷:库存现金 
借:管理费用 
库存现金 
贷:其他应收款

Double No 追问

2019-02-19 09:54

老师,金额怎么分配,我是小白

岳老师 解答

2019-02-19 13:15

借:其他应收款3200 
贷:库存现金3200 
借:管理费用3150 
库存现金50 
贷:其他应收款3200

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相关问题讨论
借:其他应收款 贷:库存现金 借:管理费用 库存现金 贷:其他应收款
2019-02-19 09:48:25
借款时,借:其他应收款 3200 贷:银行存款 3200 报销时,借:管理费用 3150 现金 50 贷:其他应收款 3200
2019-02-19 10:06:40
等拿到发票回来报销的时候是3450,剩余50块已转回公司,这个要怎么样做分录? 借:银行存款 50 管理费用--劳保费 3450 贷:其他应收款-3500 您已经报销了,就不涉及发工资扣回的情况了。
2019-04-04 09:52:40
您好,报销8000元全部做内帐了吗?
2019-03-15 10:31:05
收到客户的钱,借:银行存款3100 其他应付款3100 打款时,借:其他应付款3100 其他应收款50 贷:银行存款3150 收到余款,借:银行存款50 贷:其他应收款50
2019-06-10 16:44:48
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