老师好,2023年12月份的时候上传到电子税局的资产 问
你好,你只要把期末重分类就行了,不要把期初去重分类。 答
老师好 我们有两个光伏发电公司 A公司签的合同和 问
是A和B之间的交易吗?如果是,应该是B给A开票,A进项 B销项。 答
工程施工里面的人员工资计入了管理费用怎样调整 问
借:工程施工 贷:管理费用 答
全年1-11月都没给老板开工资,也没有计提过。在12 问
那么个税还是按工资申报,1月申报,可以扣除6万 答
我们这边有一家公司是专门出租写字楼的,但是合同 问
你好,你这个计入应收账款就可以了。 答
公司报销多支付500给员工了,然后员工又把多支付的给回公司,公司收到钱后把这笔款报销给其他人,做内帐,怎么样做分录??是小白
答: 您好,多付,借其他应收款-XX贷:银行存款,退回借:现金贷:其他应收款XX,又报销给其他人借:XX费用贷:现金
对方不会转给母公司了,对方是直接把款还给员工了就是我们子公司的员工在她那儿买了一批材料,然后它前面是先付的款,然后后面又用我们公司的钱又付了一个,然后那个当初买的那笔款,他直接还给那个员工。借固定资产贷其他应付款,然后你公司支付,借应付账款贷银行存款,支付给员工后,你对冲下科目,借其他应付款贷应付账款,这样就平衡了。借应付账款贷银行存款,支付给员工。子公司不用支付给员工吧员工是在母公司借的钱
答: 你追问的前面带上老师名字才行
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我们公司员工受伤了,然后保险公司把赔偿款打到我们公司公账上,然后我们公司又从公账上将这笔赔偿款支付给员工了,怎么做分录?
答: 同学你好 收到款项 借,银行存款 贷,其他应付款 给员工 借,其他应付款 贷,银行存款;
老师你好,我想问一下就是公司的销售人员报账,但是呢,当时是我们的财务人员支付的,然后多支付了给他一块钱,他又把那个多一块钱转账到我们公账上,那么这一块钱怎么做账呢?
公司有个员工借款7000元,拿回来的报销是8千元,后来发现8千当中有500不是他的单,他又退回来给我们了,做内帐,需要怎么样做分录?是小白
公司一员工的老爸去世,上级公司给这位员工的老爸去世表示了意思500元,打到我公司帐户,然后我公司又把这个钱给了这位员工。分录怎么做?
老师,我们公司有一个员工属于总公司的员工,但是他的报销款都是走我们公司报销的。以前都是挂其他应付款-员工名 科目下,它实际付是公户转给法人,然后法人付给该员工的。那支付的分录怎么做?
Double No 追问
2019-04-03 11:15
小黎老师 解答
2019-04-03 11:21