- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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冲回暂估按发票做就可以
2019-02-19 12:49:28

货到票未到,暂估入库借库存商品贷应付账款暂估
收到发票先红冲前面暂估的分录,然后按发票金额借库存商品贷应付账款
销售材料没有开发票,实际已经完成销售的按无票收入做账,借应收账款贷主营业务收入应交税费
后面补开发票,先把前面无票收入的分录红冲,再按发票金额入账,借应收账款贷主营业务收入应交税费
2020-06-30 16:36:27

借库存商品 贷应付账款暂估 。发票来了把暂估冲销
2022-04-12 22:11:45

您好,月末暂估只做一件的分录
1、付3件款时:
借:预付账款-XXX
贷:现金或者银行存款
2、月底收到一件时
借:原材料-XXX材料
贷:预付账款-XXX
2016-10-07 09:43:11

您好
收到材料未收到发票
借:原材料
贷:应付账款——暂估应付账款
支付货款
借:应付账款
贷:银行存款
2019-06-28 14:14:00
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