购方发票还没开具普票,可以给销方开具普票吗?销方 问
您好,可以的,这个可以的 答
企业超过一个月了没跟员工签合同了!为了规避责任 问
同学,你好 要补签的 答
老师,麻烦问下公司之前的账老板说资产负债表调平, 问
同学你好 不可以这样做的 不能随意调整的 答
小规模纳税人第二季度做了未开票收入29万,不是不 问
这种情况申报时不能只报第四季度开票的 60 万。申报销售额应是 60 - 29 %2B 29 = 60 万,同时在申报表未开票收入负数栏填 - 29 万冲减之前的未开票收入。若比对不通过,联系税务机关说明情况。平时要记录好未开票收入相关内容。 答
老师,你好。请问国家税局电子税局里面的“税费种 问
需要的,按次申报印花税 答
公司付车款给对方,例如1辆车实际金额为95000,然后付的时候每次都是10万付,剩下多的5千就留着,可能到下次再结算车款的时候抵扣,做内帐,需要怎么样做分录?是小白来的
答: 你是4s店是吗 借库存商品95000 预付账款5000贷银存 多支付的五千记预付账款
公司付车款给对方,例如1辆车实际金额为95000,然后付的时候每次都是10万付,剩下多的5千就留着,可能到下次再结算车款的时候抵扣,做内帐,需要怎么样做分录?是小白来的,一点都不懂,
答: 做到预付款里,借:预付账款-车辆,贷:银行,等实际抵扣的时候冲预付
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
公司收到对方一笔7000元,到后面的时候发现金额转错了,实际是要转4000元的,然后我公司转会给对方公司的时候,直接扣除4千后,把3千转给对方,做内帐,需要怎么样做分录?是小白
答: 账务处理可以如下处理: 借:银行存款 7000 贷:银行存款 3000 贷:应收账款 4000
Double No 追问
2019-02-19 14:05
答疑郭老师 解答
2019-02-19 16:35