公司收到对方一笔7000元,到后面的时候发现金额转错了,实际是要转4000元的,然后我公司转会给对方公司的时候,直接扣除4千后,把3千转给对方,做内帐,需要怎么样做分录?是小白
Double No
于2019-02-20 10:14 发布 534次浏览
- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
2019-02-20 10:17
账务处理可以如下处理:
借:银行存款 7000
贷:银行存款 3000
贷:应收账款 4000
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账务处理可以如下处理:
借:银行存款 7000
贷:银行存款 3000
贷:应收账款 4000
2019-02-20 10:17:08
你好 借;银行存款 7000 贷;应收账款 4000 其他应付款 3000
借;其他应付款 贷;银行存款 3000
2019-02-14 15:48:44
处理不了,只能是挂在账上注销了
2017-08-09 18:50:00
你是4s店是吗
借库存商品95000 预付账款5000贷银存
多支付的五千记预付账款
2019-02-19 13:29:50
做到预付款里,借:预付账款-车辆,贷:银行,等实际抵扣的时候冲预付
2019-02-19 11:28:35
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2019-02-20 10:22
三宝老师 解答
2019-02-20 10:29