公司17年购入金税盘及服务费,但是一直没有经营业务,也没有会计人员,所以当时没有填写附表四,那19年发生业务了,有增值税了,那还能抵减吗?如果可以抵免,该如何填写附表四,作为本期发生额填列吗?
mua! (*╯3╰)
于2019-02-19 16:49 发布 674次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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1、是不能抵减了,因为跨年度了。
2、对于购买税控盘及技术服务费,只能在当年年度内填写进申报表,填进申报表后,何时抵减就没有期限要求了。
2019-02-19 16:53:27
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您好,是的,是这样的
2019-08-04 16:00:08
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金税盘服务费是借增值税减免税额贷管理费用
2019-10-18 16:11:23
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你好,金税盘的技术服务费可以全额抵扣增值税
2020-07-06 16:03:05
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您好!可以的,可以抵减
2021-12-13 17:00:42
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