2018年开业时内账会计做了2笔账,借1001 200万 贷其它应付款-法人 200万。第二笔,借1002 50万 贷1001 50万。这两笔的钱没有真正给公司。现在12月资产负债表里货币资金(1001和1002)还有101万,老板说库存现金没钱了,银行(公账也剩下5万),怎么调整数据,到2019年才能账实相符呢?
娜 娜
于2019-02-19 17:53 发布 432次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2019-02-19 17:54
您好,按差错更正,把原来的凭证冲掉红字。
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那你需要将以前这几笔收款冲掉,因为实际没收钱
2019-02-19 18:42:14
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您好,按差错更正,把原来的凭证冲掉红字。
2019-02-19 17:54:43
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你好,这200万是投资款吗
2019-01-23 23:08:48
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借;实收资本 贷;其他应收款150
实收资本到账多少就做多少,老会计的做法是错误的
2016-06-14 17:25:33
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借现金贷应付帐款
做这个
2020-07-06 10:24:17
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娜 娜 追问
2019-02-19 17:59
QQ老师 解答
2019-02-19 18:42