单位小规模,差额征税,有专票有普票。其中专票开票额含税16万,差额12万,普票开票额含税12万,差额8万,如何算当月应交增值锐?
怡然的微笑
于2019-02-20 13:05 发布 927次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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你好。同学。差额征税处理如下
(开具的发票含税总金额-进来的发票含税总金额)/(1+税率)*增值税率。这块儿的税率是指你差额征税的适用税率
2019-02-20 13:41:29
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首先,要知道您公司是按月申报增值税,还是按季度申报增值税?
其次,要知道这个14万是“”差额后“”的销售额吗?
2019-06-17 19:43:04
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是的。同学。都是3个点。
这个具体如何划算要看一下你企业实际的情况
你把你的数据带进去 算,看哪种更划算
2019-06-19 21:31:41
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你好,免税销售额22万乘以3%。
2021-04-08 10:06:53
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同学你好
这个可以的
2022-07-13 16:01:51
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