送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-02-20 15:14

你好,这个如果有留底等情况正常的

Zmj 追问

2019-02-20 15:28

留底的金额是不是跟应交增值税的金额一样呀?

Zmj 追问

2019-02-20 15:29

老师帮我看看,那里出问题了?

徐阿富老师 解答

2019-02-20 15:38

你好,你平时把应交增值税的各个子目都要转到未交增值税子目里去,月末怎么会有那么大余额的呢?如果以前就有差额,这里是看不出问题的,所以要每月都转到未交增值税子目

Zmj 追问

2019-02-20 15:44

新接手的工作,那我现在要从哪里查找哇老师?

Zmj 追问

2019-02-20 15:47

我从2013年开始查的,13年、14年没问题的。结转后没有余额,卡在2015年了可我不知道从哪里找,老师。

徐阿富老师 解答

2019-02-20 15:49

你好,我估计是待认证金额有问题,估计有些票认证了没有转出或者没有认证

Zmj 追问

2019-02-20 15:58

老师的意思是年底待抵扣进项税额有问题吗?

徐阿富老师 解答

2019-02-20 15:59

你好,是的,一般是这里问题比较多

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相关问题讨论
应该是 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税
2018-09-06 13:48:34
应交税费——应交增值税(待抵扣进项税),只有这个标准的科目,如果你说的应交税费——待抵扣进项税,属于不标准的科目,或者说是错误的科目。这个待抵扣进项税,就是认证了的进项税,但本期不抵,留在以后期间进行抵扣进项税
2018-04-13 16:55:00
一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
你好!要设置应交税费-应交增值税-待抵扣进项税
2018-09-06 13:49:55
待抵扣的进项税是已经认证的还是未认证的
2019-05-08 16:01:22
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