送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-02-20 15:51

你好,社保基数是应付职工薪酬

睫毛弯弯 追问

2019-02-20 15:52

焊条算周转材料还是低值易耗品还是原材料

徐阿富老师 解答

2019-02-20 15:56

你好,可以计入原材料科目

睫毛弯弯 追问

2019-02-22 11:17

总金额10000 加税160 共10160 
第一次收订金3000 
第二次提货时收3000 
第三次安装完后收3000 
半年后第四次收款质保金1160 
4笔分录

徐阿富老师 解答

2019-02-22 11:20

1   前3次: 借银行存款     贷预收账款    第4次借银行存款   贷其他应付款--质保金。因为你是质保金,款没有全部收到?

睫毛弯弯 追问

2019-02-22 11:22

前三次都只有一个分录?

睫毛弯弯 追问

2019-02-22 11:23

只有预收 怎么看出来还有多少未收

徐阿富老师 解答

2019-02-22 11:25

你好,前3次一样的分录,预收金额合计余额9000,你总金额是10160,所以没有收足货款

睫毛弯弯 追问

2019-02-22 11:29

前3笔分录并没用表示出来总额啊

徐阿富老师 解答

2019-02-22 11:34

你好,你金额做上去就好啊,灵活一点那

睫毛弯弯 追问

2019-02-22 11:46

不是很明白

徐阿富老师 解答

2019-02-22 12:12

你好, 借银行存款3000   贷预收账款 3000    这样3笔,合计起来是9000呢

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相关问题讨论
你好,社保基数是应付职工薪酬
2019-02-20 15:51:02
正常计提工资 :借 费用 贷 应付职工薪酬 发工资:借 应付职工薪酬 贷 应交税费 个税 其他应收款 银行存款 计提社保 :借 管理费 贷 应付职工薪酬 扣社保: 借 应付职工薪酬 其他应收款 贷 银行存款
2018-10-30 16:35:24
计提社保时借管理费用——社会保险费,其它应收款--代扣代交社保, 贷应付职工薪酬-社会保险费计提工资时,借费用,贷 应付职工薪酬——工资,发工资时借应付职工薪酬--工资,贷银行存款,其它应收款--代扣代交社保,交社保时借 应付职工薪酬--社会保险费贷银行存款
2014-09-24 16:38:20
你好,第二个是正确的。
2022-01-21 09:46:20
同学您好: 1、工资计提时:借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款(社保);这里的其他应付款是个人部分;按您这个分录正常还需要计提单位部分:借:管理费用 贷:应付职工薪酬-社保(企业);2、交社保时 借:应付职工薪酬(企业) 其他应付款(个人) 贷:银行存款。
2021-03-16 09:23:54
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