送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2019-02-20 16:42

借;应付职工薪酬-工资 
贷;其他应收款 
不用冲销。

张张 追问

2019-02-21 09:13

可是上个月她多发几百这个少发几千啊

方亮老师 解答

2019-02-21 09:23

老师没有明白您说的意思,请您重新描述一下。

张张 追问

2019-02-21 09:48

老师,就是上个月老板给我多发了几百工资,我记到其他应收款了,这个月又没有给我发工资,上个她多发几百,这个少发几千,这个我该怎么写分录 
要不要把上个月的冲掉?

方亮老师 解答

2019-02-21 10:10

根据上个月多发的金额编制如下分录即可; 
借;应付职工薪酬-工资 
贷;其他应收款

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相关问题讨论
借;应付职工薪酬-工资 贷;其他应收款 不用冲销。
2019-02-20 16:42:18
借;应付职工薪酬-工资 贷;其他应收款
2019-02-20 16:40:03
然后科目余额表里,其他应收款_社保这个科目余额在贷方,这个是之前的不知道怎么弄的,我想把它调平
2018-05-31 11:05:47
您好,冲其他应收款,不涉及银行存款现金的支付
2017-02-08 14:42:34
你们收到的是现金?不是工资抵减吗?
2020-03-02 08:57:16
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