- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
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借;应付职工薪酬-工资
贷;其他应收款
不用冲销。
2019-02-20 16:42:18
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借;应付职工薪酬-工资
贷;其他应收款
2019-02-20 16:40:03
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然后科目余额表里,其他应收款_社保这个科目余额在贷方,这个是之前的不知道怎么弄的,我想把它调平
2018-05-31 11:05:47
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您好,冲其他应收款,不涉及银行存款现金的支付
2017-02-08 14:42:34
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你们收到的是现金?不是工资抵减吗?
2020-03-02 08:57:16
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