送心意

赵英老师

职称中级会计师,财税实操讲师

2019-02-20 17:28

这个减免税额是可以冲抵应交税款的,把分录冲红,到下月做账时冲抵应交税费「增值税」

玖玖 追问

2019-02-20 17:36

老师,这是以前年度做的,现在直接调可以?

赵英老师 解答

2019-02-20 17:50

通过以前年度损益调整科目调营业外收入。

玖玖 追问

2019-02-20 18:19

老师会计分录怎么

赵英老师 解答

2019-02-21 00:06

借:应交税费-应交增值税  贷:管理费用

赵英老师 解答

2019-02-21 00:07

前面那笔分录可以直接冲红

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相关问题讨论
这个减免税额是可以冲抵应交税款的,把分录冲红,到下月做账时冲抵应交税费「增值税」
2019-02-20 17:28:04
你好 看下结转分录吧
2019-01-08 15:06:01
学员您好, 借;应交税费——应交增值税(转出未交增值税)280 贷;应交税费——应交增值税(减免税款)280
2021-08-15 08:25:41
你好,你的分录是正确的,年末结转增值税的时候结转平,都转到转出未交增值税里面。
2019-08-09 14:03:07
一般纳税人结转到转出未交增值税里面
2019-07-11 11:07:30
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