送心意

耿老师

职称中级会计师

2019-02-21 13:34

你好!你们是收票方还是开票方?跨月一般是原分录红字冲回抵扣进项税的做进项税转出,跨年的涉及损益的用以前年度损益调整科目代替

七彩彩(*^-^*) 追问

2019-02-21 19:32

开票方

耿老师 解答

2019-02-21 20:05

你好!不快点的话,原分路同志就可以跨年的,通过以前年度损益调整代替损益类科目。

七彩彩(*^-^*) 追问

2019-02-21 20:55

销项税怎么处理老师

耿老师 解答

2019-02-22 08:50

你好!做红数就可以的

七彩彩(*^-^*) 追问

2019-02-22 10:37

销项税金余额 可以是负数吗 报税时报的过去吗

耿老师 解答

2019-02-22 11:32

你好!不是还要开正确的蓝字啊

七彩彩(*^-^*) 追问

2019-02-22 21:44

要是不开了呢

耿老师 解答

2019-02-23 10:36

您好,如果是真实业务的话,可以填负数,但是要和你们税务局沟通。

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