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七彩彩(*^-^*)
于2019-02-21 12:53 发布 2379次浏览
耿老师
职称: 中级会计师
2019-02-21 13:34
你好!你们是收票方还是开票方?跨月一般是原分录红字冲回抵扣进项税的做进项税转出,跨年的涉及损益的用以前年度损益调整科目代替
七彩彩(*^-^*) 追问
2019-02-21 19:32
开票方
耿老师 解答
2019-02-21 20:05
你好!不快点的话,原分路同志就可以跨年的,通过以前年度损益调整代替损益类科目。
2019-02-21 20:55
销项税怎么处理老师
2019-02-22 08:50
你好!做红数就可以的
2019-02-22 10:37
销项税金余额 可以是负数吗 报税时报的过去吗
2019-02-22 11:32
你好!不是还要开正确的蓝字啊
2019-02-22 21:44
要是不开了呢
2019-02-23 10:36
您好,如果是真实业务的话,可以填负数,但是要和你们税务局沟通。
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耿老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
★ 4.98 解题: 89530 个
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耿老师 解答
2019-02-21 20:05
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2019-02-22 08:50
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2019-02-22 10:37
耿老师 解答
2019-02-22 11:32
七彩彩(*^-^*) 追问
2019-02-22 21:44
耿老师 解答
2019-02-23 10:36