送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-06-20 10:39

你好,你们单位是销售方的吗?

轻舞飞扬 追问

2022-06-20 10:43

是的,我们是开票方,销售建筑服务

郭老师 解答

2022-06-20 10:45

你好愤怒,都是一样的,借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数

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相关问题讨论
你好 如果电费是付的当月费用,可以先暂估入账。发票来之后,将暂估的红字冲回,再按发票 入账。
2021-03-26 05:06:24
你好,可以这样操作的呢
2020-11-17 11:07:58
你好,增值税电子专用发票,还有增值税专用发票。
2021-11-10 15:24:47
您好!正常是不可以的。这样报表跟申报的收入对不上。
2016-03-14 10:44:36
你好,你们单位是销售方的吗?
2022-06-20 10:39:27
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