送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2019-02-21 14:43

冲销之前的分录,然后根据发票入账即可。

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相关问题讨论
您好,借:固定资产,贷:应付账款暂估款。
2020-08-28 14:02:45
先按你们合同做借固定资产就可以后续发票回来有差额就冲回按发票重新入账就可以。
2018-12-24 09:20:10
冲销之前的分录,然后根据发票入账即可。
2019-02-21 14:43:50
您好!借:固定资产-暂估110 贷:应付账款暂估110 来了发票之后借:固定资产-暂估-110 贷:应付账款暂估-110 做正确的:借:固定资产120 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款等
2016-06-12 13:54:22
先付了钱没收到发票吗?直接挂往来就可以了,不用暂估固定资产
2020-03-03 11:14:51
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