
固定资产暂估入账怎么做分录
答: 先按你们合同做借固定资产就可以后续发票回来有差额就冲回按发票重新入账就可以。
固定资产暂估入账怎么做分录?
答: 您好,借:固定资产,贷:应付账款暂估款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
想问一下去年11月份购买固定资产合同价100万,已使用,但发票一直没到,是否暂估入账?如果是,怎么做分录,?怎么计提?如果今年6月份发票来了是120万,又怎么做分录和计提分录?
答: 您好!借:固定资产-暂估110 贷:应付账款暂估110 来了发票之后借:固定资产-暂估-110 贷:应付账款暂估-110 做正确的:借:固定资产120 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款等


伊念 追问
2020-03-03 17:03
朴老师 解答
2020-03-03 17:07