11月认证了一张发票 12月对方开出一张红字 并且又开出一张正确的 又认证了 这样怎么做分录
诺卓
于2019-02-21 14:43 发布 738次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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11月根据收到的发票入账,12月红字发票,冲减11月的账务处理,红字发票的进项税确认进项税转出
然后根据正确的发票入账
2019-02-21 14:44:22
你好,先把进项税转出,然后再把正确的发票进行认证
分录
借:应付账款
贷:原材料
应交税费-增值税-进项转出
然后再按照正确的发票入账
2018-08-29 14:54:57
你好
先用红字发票,把7月的凭证冲回,再用正确的发票入账
2018-09-06 13:36:27
借;应付账款 贷;原材料等科目 应交税费
然后做一笔购进的分录
借;原材料等科目 应交税费 贷;应付账款等科目
2017-04-15 16:19:21
需要的
借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数
借应收账款贷主营业务收入,应交税费
2020-07-12 20:24:29
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