- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好
您的差额是不是多扣员工工资部分
2019-02-21 15:54:47
您好
请问27086.18是应发工资还是实发工资
2020-06-05 21:09:33
这个的话,你就通过其他应收款-代扣个税核算,就可以了。
这样的话, 以后月份实际发工资 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 银行存款
2020-02-27 10:22:39
你好,此问题已经给予回复
2019-05-21 15:06:09
计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
2018-12-29 11:20:45
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