老师,生产企业能否把25年已开票已确认收入移到24 问
那这样子操作,能减少25年利润表上的累计利润总额吗?好像只是报税调整,账还是不调吗 答
暂估成本无法收到发票怎么处理? 问
成本已经结转,还怎么红冲? 答
老师,辞退员工,然后4月份的工资4月有几个人先直接 问
以前做的是借:管理费用/制造费用/生产成本 贷:应付工资,只要贷方改一下就行了是吧?那还有涉及到的个人部份社保,我本来是计提工资不做,发放工资时才挂的。那现在直接发放掉了,还是不用挂吗 答
老师,您好!请问一下,物业公司每月计提的电梯维保费 问
您好,这样是可以的。 答
出口贸易企业 当月的费用 没付款 对方也没付款 问
你好,是的,就是这样子做的。 答

请老师帮写一下实务中计提工资,发放工资,缴纳社保这三项业务的分录,需要写明二级明细科目
答: 借:生产成本、制造费用、销售费用、管理费用等(视员工岗位) 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保及公积金(单位部分) 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款 应交税费——应交个人所得税 其他应付款——社保及公积金(个人部分) 借:应付职工薪酬——社保及公积金(单位部分) 其他应付款——社保及公积金(个人部分) 贷:银行存款 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
老师社保费计提与缴纳,应付职工薪酬-社保费这里要不要写三级科明细
答: 您好 社保费计提与缴纳,应付职工薪酬-社保费这里不要写三级科明细
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
麻烦您给提供一个计提工资及发放工资的详细做账分录。分步骤地写。还有计提社保和缴纳社保的分录。这两项放在一起,我还不太明白。
答: 计提时 借:管理费用--工资/社保 贷:应付职工薪酬--工资/社保(公司负担的社保部分) 实际发放时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分) 应交税费--应交个人所得税 银行存款

