送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-02-22 14:55

你好,金额是多少呢。

云霞瑾色 追问

2019-02-22 17:06

价税合计 31800<br>金额30000<br>销项税1800

月月老师 解答

2019-02-22 17:24

你好
借:应收账款 31800
贷:主营业务收入 30000
应交税金—应交增值税(销项税额)1800

云霞瑾色 追问

2019-02-22 19:24

服务费要按服务期月数分摊吗

云霞瑾色 追问

2019-02-22 19:26

一次性入收入吗 不用按服务期分摊吗

月月老师 解答

2019-02-22 20:24

你好,可以分期确认收入。也可以一次性计入收入。

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相关问题讨论
你好,金额是多少呢。
2019-02-22 14:55:39
您好 请问设备是做的固定资产么
2019-11-10 20:52:59
对的 这个要调整的
2022-01-28 11:46:10
借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2016-06-28 09:18:41
你好,很高兴为你解答 2019年1月初次购买增值税税控系统专用设备,支付费用12000元,取得销售方开具的增值税专用发票 一、购买税控专用设备时: 借:固定资产或管理费用-办公费 贷:库存现金或银行存款 二、在有增值税的月份抵扣时 借:应交税费-增值税-减免税额 借:管理费用(红字)
2020-06-09 16:27:14
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