公司电费一直没票,最近才给开的发票,之前月份一直是计提的电费,付电费的时候借方其他应收款贷方银行存款 计提的时候借费用贷其他应收款 现在电票开过来了, 这个种情况怎么处理呢, 冲了?把税金记上?正确的记账是什么呀
在笑
于2019-02-22 18:26 发布 818次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-02-22 18:36
之前记的管理费用多了,没有做进项是吗
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您好,如果没有发票但是已经付款,可以计入预付账款。
2020-09-02 18:17:01
你好,把其他应收款转入你们的费用就可以
2019-11-06 14:24:43
收到发票,我是重新做一笔分录借相关费用,贷其他应收款,还是把发票直接放在之前的凭证后面计相关费用,贷银行存款!?????
2015-12-04 21:20:38
你好,可以这么做,或者借预付账款
2020-06-13 14:34:47
怎么支付的押金,对方还给开具发票了呢?请具体介绍一下业务背景。
2020-04-22 14:57:21
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