您好老师:,这个例题中画红圈的部分是不是在实际操作中应该在月底先要计提好的部分?
谢芳芳
于2019-02-23 15:28 发布 562次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-02-23 15:31
也不用月底,月中就可以计提的,当月计提当月的
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你好!这个差额是怎么产生的呢
2018-10-31 15:29:51
你好,收回以前的坏账分录如下:借:应收账款 5 贷:坏账准备 5;借:银行存款 5 贷:应收账款 5.所以这边坏账准备贷方余额增加了5.
2019-12-18 12:03:03
你好,补计提就是了
不一定相同,发放与计提不同,就做调整,少计提补计提,多计提了就冲销计提的
2017-11-28 11:58:31
也不用月底,月中就可以计提的,当月计提当月的
2019-02-23 15:31:49
您好,多计提2000按原分录红字冲回。
2020-06-11 20:37:25
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