送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-02-23 15:58

你好,是的,是这样做分录的

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相关问题讨论
你好,是的,是这样做分录的
2019-02-23 15:58:35
你好,这个账务处理是正确的。
2023-07-07 12:05:45
同学你好,月底结转借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-进项,就平了。
2021-11-19 15:20:23
可以做进项税额转出处理,同学;
2020-08-24 11:15:22
一、购买时 借:管理费用——办公费 贷:库存现金 二、抵扣进项税时 借:管理费用——办公费 负数 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 正数
2019-12-28 14:37:35
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