金税盘抵扣和购买不在同月怎么做分录,购金税盘时巳记入管理费用并结转了,过了几月才抵扣,那抵扣这月怎么做分录账才平呢?
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于2019-02-24 12:59 发布 688次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好
借:应交税费——应交增值税——减免税款
贷:管理费用
2019-02-24 13:01:21
同学,你好,抵扣时,借:应交税费-应交增值税-(减免税额) 贷:管理费用
2020-03-19 19:10:43
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-08-24 13:18:53
借;应交税费-应交增值税(减免税额) 贷;管理费用
2016-04-19 10:38:18
你吧贷管理费用,改为借方管理费用 -480,试一下
2019-03-01 15:26:19
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