送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-02-25 09:34

你好,应交税金—应交增值税(销项税额、进项税额、进项税额转出、已交税金)

雾里看花 追问

2019-02-25 11:12

月末这些明细都可以用余额吗?用都结转到应交增值税~未交增值税里吗

月月老师 解答

2019-02-25 11:18

你好,不需要,年末结转一次就行。

雾里看花 追问

2019-02-25 11:41

比如应交税费一-应交增值税——销项20,应交税费一-应交增值税——进项12 
期末  
借:应交税费一-应交增值税-- 转出未交增值税 8 
贷:应交税费一未交增值税 8

雾里看花 追问

2019-02-25 11:42

还是需要借:应交税费一应交增值税~转出未交增值税 12   贷:应交税费~应交增值税~进项税额  12    销项 借: 应交税费一应交增值税~销项税额 20    贷: 应交税费一-应交增值税-- 转出未交增值税  20  期末销项和进项还需要这么结转吗

月月老师 解答

2019-02-25 11:43

你好,这笔分录平时不需要做的,年末结转一次就行。

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相关问题讨论
理论上,各科目都有可能的。
2019-02-25 09:10:06
你好,应交税金—应交增值税(销项税额、进项税额、进项税额转出、已交税金)
2019-02-25 09:34:27
你好,如果销项大于进项就没有余额了,如果进项大于销项就有余额
2019-05-06 13:32:42
你好,是这些明细账相抵后的金额。
2020-06-09 19:37:30
有的,没有问题的
2018-01-12 13:21:41
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