我司进项发票是每个月根据销项认证抵扣,收到进项票后是不是应该先计入”应交税费——待认证进项税额”认证当期需要抵扣的发票时再从“应交税费——待认证进项税额”转入“应交税费——应交增值税(进项税额)”?
真水无香Stella
于2019-02-25 10:12 发布 1277次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好!是的。就是这样做。
2019-02-25 10:13:56
同学,你好,从待认证转入进项税额
2020-05-18 12:42:18
借:应交税费--进项税额 贷:应交税额--待认证进项税额
2018-11-26 16:59:03
是的啊
2017-12-01 09:36:15
你好,对的是的,是这么做的。
你的进项结转到转出,未交增值税留底就可以的。
2021-11-15 14:54:27
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