当月没有认证的进项专用发票,当月会计分录怎么做,做记账凭证的时候,发票联是放在当月吗?如果下个月认证抵扣了怎么做账,凭证可以不用附件了,因为发票联已经放在上月了吗
豆豆
于2019-02-26 16:18 发布 622次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-02-26 16:20
您好!借原材料 应交税费-应交增值税(待认证进项税) 贷应付账款等
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你好
当月
借;原材料等科目 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目
这个附件是发票联
次月
借;应交税费(进项税额) 贷;应交税费(待认证进项税额)
这个分录不需要附件
2019-02-26 16:07:42
您好!借原材料 应交税费-应交增值税(待认证进项税) 贷应付账款等
2019-02-26 16:20:24
你好!借: 材料 等 借: 应交税费-待认证进项税额 贷: 应付账款
2019-02-26 16:00:39
老师说明怎么写?之前会计这样凭证后边没东西
2019-12-06 15:12:12
抵扣联一般单独装订 也可以按你方式装订 认证抵扣一般是抵扣清单作为凭证
2017-05-26 17:10:10
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