老师,请问前任会计给的其他应付款的期初数在借方,比如借方1000,录入系统。后来经过核对确认变成贷方800。求调整分录?谢谢!
自在独行
于2019-02-26 21:04 发布 948次浏览
- 送心意
蒙蒙
职称: 中级会计师,税务师,注册会计师
2019-02-26 21:05
你好, 调整分录是
借:相关科目
贷:其他应付款1800
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你好, 调整分录是
借:相关科目
贷:其他应付款1800
2019-02-26 21:05:20
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需要根据其他应付款对应科目才能调账
2019-02-26 20:38:24
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你好,如果实收资本是多了20万元,那么是银行存款里存的还是哪里多的?
2019-02-27 21:14:00
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您好,期初建账前会计给的数据:其他应付款借方余额,录在其他付款贷方负数好。
2019-01-05 17:12:25
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你好,这个是对的
其他应收款贷方余额就是其他应付款
2020-01-20 11:09:08
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