送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-04-21 16:53

那可是老师,其他应付款账就平了,留下了利润分配科目了

吴月柳 解答

2017-04-21 16:49

借:利润分配-未分配利润  贷:其他应付款

吴月柳 解答

2017-04-21 17:08

正常是用利润分配科目调整的

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相关问题讨论
借:利润分配-未分配利润 贷:其他应付款
2017-04-21 16:49:59
那你多收的直接红冲就可以了
2019-10-15 16:41:34
您好,其他应付款年初数为负数,其实就是其他应收款,应向其他单位收回的款项。如果确定回不来的其他应收款项,建议打报告计提坏账准备,确认坏账损失,清理掉。
2020-06-03 10:09:48
您好 计提 借:管理费用——工资等 管理费用——单位社保费等 管理费用——单位公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费 其他应收款——个人公积金 应交税费——个人所得税 银行存款 上交 借:应付职工薪酬——单位社保费等 应付职工薪酬——单位公积金 其他应收款——个人公积金 其他应收款——个人社保费 应交税费——个人所得税 贷:银行存款 如果单位先交社保后发放工资 用其他应收款 如果单位先发放工资后交社保 用其他应付款
2019-11-24 21:00:56
上个月本来应当支付其他应付款我给冲销了,这个是什么意思?
2023-10-31 06:34:16
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