请问一般纳税人辅导期25年3月取得的进项票,在电子 问
你好,你是在几月进行勾选的? 答
请问老师,2024年社保费已缴纳,但未计提应该怎样处 问
去年做的借:管理费用 社保 贷:银行存款 为什么还要贷银行存款 答
老师,那我25年第1季度累计利润总额超300万了,按25% 问
两个季度相加除2,这样算吗 答
老师我想请问下小规模做账,应交税费-应交增值税 问
是,直接结转到营业外支出去 答
老师您好!请问政策补贴收入需要缴纳企业所得税吗 问
老师您好!这个蔬菜大棚折旧几年?采用的是水泥和少量的钢筋搭建的 答

企业采用预存款项的方式来缴纳电费,每月有实际支出电费的增专票,比如预存2万,实际本月发票金额是1万,做账的时候金额为发票金额1万,但是银行存款回单是预存的金额2万,应该如何做账?
答: 您好,存电费借:预付账款 dai :银行存款 收到发票 借:制造费用 贷:预收行款 挂账就可以,供电所都是预收
物业公司交电费公共区域电费发票金额大于实际缴纳金额,原因是开发商早期有预存电费,这样单据报销是写的金额是按发票金额写还是按实际汇款金额写,做账怎么做
答: 你好,我的建议:按照发票金额来:借:管理费用 贷:银行存款 其他应付款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
1月份收到租金发票6万元 (不含税)( 1月-3月的租金 ,每月2万元),进项税为0.6万元。但是1月不想进行进项税额抵扣,会计分录对吗?借:预付账款-- 6 应交税额-应交增值税-待抵扣进行税额 0.6 贷:银行存款 6.6借:主营业务成本-租金 2 待:预付账款 2
答: 你好,分录正确。

