老师:出借商标,收到费用。销项税税率是多少? 问
您好,这个税率是按6%的 答
老师,我24年漏记的收入,25年需要做账补记收入吗?还 问
同学你好 账上也得补做收入的 答
请问,固定资产购入后,是当月开始计提折旧吗? 问
您好,是下月开始折旧的 答
你好,企业赠送员工手机,并报销每月套餐,是否交个税, 问
若开票是公司抬头,通常可不报个税 答
这一题,计入“投资性房地产--在建”的前提不是应 问
您好, 是的,前提是该房地产仍作为投资性房地产持有,并且正在进行改扩建或装修,保持资产分类不变(仍为投资性房地产) 答

每月预付电费,然后再给实际电费发票做分录是不是这样?预存时:借:预付账款-电费 贷:现金 实际收到发票:借:管理费用-电费 贷:预付账款-电费
答: 你好,对的
老师您好,五月份一次性支付了下一年的房租,做的是借预付 贷银行,之后每个月是摊销借管理费用 贷预付账款,本月收到发票应该怎么做分录呀,谢谢老师
答: 学员你好,发票金额和预付账款金额有差额吗,没有差额的话发票直接贴到5月份凭证后就可以(相当于发票未及时收回),如果有差额本月调整差额发票作为附件
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
跨年交房租的问题,比如10月份公司交18年8月至19年8月房租共计27600元,每月租金2300,因为跨年度,这样做分录对吗? 本月记一笔租金支出:借:预付账款 27600 贷:现金 27600 本年10月份一笔计入管理费用8月至12月房租: 借:管理费用 9200 贷:现金:9200 明年1月份再做一笔: 借:管理费用 18400 贷:预付账款 18400,可以这样做吗?
答: 你好。对的。按照对应收益月份进行分摊费用。


2333333 追问
2018-10-15 10:45
郭老师 解答
2018-10-15 10:47
2333333 追问
2018-10-15 10:54
郭老师 解答
2018-10-15 10:54