每月预付电费,然后再给实际电费发票做分录是不是这样?预存时:借:预付账款-电费 贷:现金 实际收到发票:借:管理费用-电费 贷:预付账款-电费
2333333
于2018-10-15 10:41 发布 1046次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2018-10-15 10:43
你好,对的
相关问题讨论
你好,对的
2018-10-15 10:43:25
学员你好,发票金额和预付账款金额有差额吗,没有差额的话发票直接贴到5月份凭证后就可以(相当于发票未及时收回),如果有差额本月调整差额发票作为附件
2022-12-07 11:23:31
你好。对的。按照对应收益月份进行分摊费用。
2019-03-15 16:31:30
你好 去年的分录是怎么做的 具体业务是什么
2019-02-25 11:51:41
你好,这个直接进入到费用就行
2021-12-31 10:57:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
2333333 追问
2018-10-15 10:45
郭老师 解答
2018-10-15 10:47
2333333 追问
2018-10-15 10:54
郭老师 解答
2018-10-15 10:54