收到租金发票和摊销租金的分录怎么做?
晓
于2019-02-27 18:07 发布 2114次浏览
- 送心意
钟老师
职称: 中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师
2019-02-27 18:08
借:管理费用 预付账款 贷:银行存款(应付账款)
相关问题讨论

借:管理费用 预付账款 贷:银行存款(应付账款)
2019-02-27 18:08:08

你好 没有发票,正常做分录,只是不能所得税税前扣除。摊销房租 借 管理费用 贷 预付账款
2020-06-07 12:35:03

您好,这个月需要摊销房租的,收到的房租是普通发票还是增值税专用发票呢?贵公司是一般纳税人,还是小规模呢?
2018-06-12 21:56:37

同学,你好,支付收到发票时,借:管理费用 预付账款 贷:银行存款,按月分摊时,借:管理费用,贷:预付账款
2020-03-26 10:20:38

您好,支付时,借;预付账款,48000元,贷:现金或者银行存款,48000元,没有收到发票,也需要摊销的,借;字处理费用-租赁费,3000元,应付职工薪酬-福利费1000元,贷;预付账款,4000元。
2018-06-12 21:42:40
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