老师你好,刚接手会计2月,发现前任会计账很乱,应收账款负194多,凭证与原始票据牛头不对马嘴,没法处理,我该怎么办
答: 2013年已作的收款票据,2014年又作收款处理,冲减银行存款又不够
我6月份做帐的时候,对方发票未到,估计单位买的五金器具。 把仓库给的入库2500 跟出库单2500 没仔细看。1. 借:原材料-五金 5000 贷 :应付账款-XX 5000 2.借:制造费用-XX 5000 贷:原材料---五金 5000 在这个月发票到的时候发现上个月做错了,上个月成本已经结转了。我该如何处理。求各位老师帮忙。
答: 把上个月做错的凭证用红字原样冲销,再按正确的金额做出凭证就可以了。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师 帮忙看一下 调帐的么 我觉得我理解不了年初调帐我也搞不懂,之前的会计做的非财政专项资金是财政局返回我们上交的学费年末结算前调的,下一个年初调回,我直接看不懂
答: 你好,图片不太清楚
罗老师 解答
2015-07-17 09:14
罗老师 解答
2015-07-17 09:39