经审核,发现12月11号凭证入账有误。办公室周永柱报销销售部汽油费用1750元,应将“管理费用-燃料费 1750元”改为“销售费用-燃料费用 1750元” 。 答案是红字冲管理费用然后重新写销售费的 我是直接 借销售 带管理 行不行??
奋斗的金毛
于2015-07-23 16:21 发布 903次浏览
- 送心意
田老师
职称: 会计师
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你好,跨年应付帐款漏记,是贷方漏记还是借方漏记呢?
2024-04-28 09:47:58
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2013年已作的收款票据,2014年又作收款处理,冲减银行存款又不够
2015-08-01 09:42:36
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把上个月做错的凭证用红字原样冲销,再按正确的金额做出凭证就可以了。
2014-09-18 14:50:14
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1.请为计入固定资产后每月有折旧吗?2.这批商品卖了吗?
2015-07-17 09:14:39
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你好!你要将作反的分录红冲出来,在做正确的蓝字分录,不然你的周转材料账面和实物会不相符,同时高估利润因为贷方管理费用时间少费用增加利润的。
2014-11-24 14:00:02
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