老师 你好 我想问一下 我这个月销项税额1500 上月有一个发票开错 这个月冲红 税额1200 那冲红的税额1200可以抵扣这个月的1500的税额么?
会计
于2019-02-28 15:07 发布 565次浏览
- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
2019-02-28 15:08
可以抵减本月正数销项税额
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可以抵减本月正数销项税额
2019-02-28 15:08:06
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你好!当月进项税是不可以抵扣上个月的销项的,你这个月认证的进项税只能抵扣当月的销项或是以后月份的销项.所以你这个5月的进项不能抵扣4月的销项
2020-04-30 10:49:28
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同学你好
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-04-22 15:02:54
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同学你好,对于这张票,退还给销售方,让她重新开具一张哈。现在没有进项的话,你去你的综合服务平台,看看有没有一些专票还没有收到,抓紧催一下对方把票给你哈,如果没有,只有交税了哈。
2022-04-04 23:28:34
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您好,可以在12月认证,不超过360天是可以的
多出的可抵扣税额可以继续留抵,一直到抵扣完毕。
2019-12-15 22:03:25
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