送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-03-01 09:25

开具发票时候做借:银行存款    贷:预收账款      应交税金-应交增值税(销项税额)按月分摊收入时候做  借:预收账款   贷:营业收入

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开具发票时候做借:银行存款 贷:预收账款 应交税金-应交增值税(销项税额)按月分摊收入时候做 借:预收账款 贷:营业收入
2019-03-01 09:25:16
你好 发票开了吗 具体什么服务费 支付款了吗
2018-12-20 15:43:01
你好!外账,主要看发票如果你是一次性开发票的话可以不用分摊
2016-09-01 20:01:11
根据您的描述,是要确认未开票收入入账并申报增值税的。
2018-07-11 10:04:30
学员:挂靠服务公司,收取服务费一个季度12000,那么员工的工资是否可以计入成本呢?
2023-03-14 17:28:49
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